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你好
于2017-08-07 17:32 发布 841次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-08-07 17:34
你好,可以在发票取得当月做入库,然后认证就是了
你好 追问
2017-08-08 09:03
取得发票当月没有入库,我每次都是认证了之后才做入库的,那么7月份应该怎么处理才好
邹老师 解答
借;原材料 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-08-08 09:34
谢谢老师,我的意思是我是7.1做的领料,然后7.27认证的发票,那么在7月只做一笔分录,借:原材料,应交税费,贷:应收付账,就不用在月初暂估入库了,7.27又冲销订正了,我问的就是这个意思,
2017-08-08 09:35
你好,这种情况不需要做暂估的
2017-08-08 09:42
请邹老师回复下,谢谢
你好,这种情况就不需要暂估的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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你好 追问
2017-08-08 09:03
邹老师 解答
2017-08-08 09:03
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2017-08-08 09:34
邹老师 解答
2017-08-08 09:35
你好 追问
2017-08-08 09:42
邹老师 解答
2017-08-08 09:42