送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-07 17:34

你好,可以在发票取得当月做入库,然后认证就是了

你好 追问

2017-08-08 09:03

取得发票当月没有入库,我每次都是认证了之后才做入库的,那么7月份应该怎么处理才好

邹老师 解答

2017-08-08 09:03

借;原材料     应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目

你好 追问

2017-08-08 09:34

谢谢老师,我的意思是我是7.1做的领料,然后7.27认证的发票,那么在7月只做一笔分录,借:原材料,应交税费,贷:应收付账,就不用在月初暂估入库了,7.27又冲销订正了,我问的就是这个意思,

邹老师 解答

2017-08-08 09:35

你好,这种情况不需要做暂估的

你好 追问

2017-08-08 09:42

请邹老师回复下,谢谢

邹老师 解答

2017-08-08 09:42

你好,这种情况就不需要暂估的

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