送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-08-08 00:24

补交1702月,怎么处理呢老师

王雁鸣老师 解答

2017-08-07 23:49

您好,借:以前年度损益调整,16万元,贷;现金或者银行存款,16万元。结转时,借;利润分配-未分配利润,16万元,贷;以前年度损益调整,16万元。

王雁鸣老师 解答

2017-08-08 00:54

您好,分录,借,管理费用-残保金、薪资保障金,贷,现金或者银行存款。

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相关问题讨论
您好,借:以前年度损益调整,16万元,贷;现金或者银行存款,16万元。结转时,借;利润分配-未分配利润,16万元,贷;以前年度损益调整,16万元。
2017-08-07 23:49:15
你好,借以前年度损益调整,贷其他应付款--残保金
2020-07-20 17:27:32
您好,如果不交的话,不做账务处理,如果交了的话,要做账务处理。
2018-01-06 16:41:26
残保金的计提分录 1、计提时 借:管理费用-残保金 贷:其他应付款 2、实际交纳时: 借:其他应付款 贷:银行存款
2019-10-16 16:11:05
正常做账减免的结转到营业外收入。正常做帐减免的结转到营业外收入。
2021-10-22 09:46:50
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