- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-08-08 00:24
补交1702月,怎么处理呢老师
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您好,借:以前年度损益调整,16万元,贷;现金或者银行存款,16万元。结转时,借;利润分配-未分配利润,16万元,贷;以前年度损益调整,16万元。
2017-08-07 23:49:15
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你好,借以前年度损益调整,贷其他应付款--残保金
2020-07-20 17:27:32
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您好,如果不交的话,不做账务处理,如果交了的话,要做账务处理。
2018-01-06 16:41:26
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残保金的计提分录
1、计提时
借:管理费用-残保金
贷:其他应付款
2、实际交纳时:
借:其他应付款
贷:银行存款
2019-10-16 16:11:05
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正常做账减免的结转到营业外收入。正常做帐减免的结转到营业外收入。
2021-10-22 09:46:50
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王雁鸣老师 解答
2017-08-07 23:49
王雁鸣老师 解答
2017-08-08 00:54