还是做个实例吧。比如公司接了一笔100本宣传册的业务,8月5日,我们支付供应商物料费100元,印刷费100元,另外支付兼职设计师100元,8月20日,宣传册印刷好,我们将开好的发票和宣传册一起交与客户,客户在9月1日付款。这整个过程该如何做分录?麻烦老师了
从前有座山
于2017-08-08 15:43 发布 1151次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-08-08 15:55
借:销售费用--宣传费300贷:现金300
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借:销售费用--宣传费300贷:现金300
2017-08-08 15:55:26
借;银行存款 贷;期间费用科目等
2015-11-16 11:06:54
你好,借;应付账款等科目,贷;库存商品或原材料 ,应交税费-应交增值税(进项税额)
需要针对质量问题开具销售折让发票的
2020-05-09 14:41:27
同学 你好
借:成本费用等
应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应付账款
借:应付账款
贷:银行存款
2018-12-19 09:55:55
您好,借;库存商品等科目,80800,贷:现金或者银行存款,80600,应付账款,200。
2018-08-14 20:07:07
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从前有座山 追问
2017-08-08 16:00
袁老师 解答
2017-08-08 16:12