请问老师,专票,销售方需要红冲时,购买方已抵扣的话, 问
数电发票,购买方或销售方均可以发起红字发票申请,对方确认 答
老师,小规模公司,老板让开普票20万材料票,但是没一 问
可以开,汇算时调增成本 答
老师好,想问下,我们给代理商结的佣金,开现代服务*佣 问
开现代服务*佣金费,可以 答
收到打款验证的钱计入什么科目 问
那个直接计入营业外收入 答
老师好,我公司接载树的项目,费用的专集,料工费,那这 问
工程施工-材料费,可以的 答

缴纳增值税,借,应交税费贷其他应付,那怎么结平他呢?
答: 确认收入借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费;一借一贷平的
如果去税局代开了专票,然后税费在税局就以现金的形式缴纳了。缴纳增值税的分录可以这样做吗?借:应交税费-应交增值税 贷:其他应付款-法人 不做库存现金可以吗?
答: 个人支付的可以的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
建筑业异地预交增值税时,是借:应交税费-预交增值税 贷: 其他应付款-个人借款 结转预缴增值税: 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-预缴增值税,那这样的话应交税费-未交增值税借方就有余额了,那还要结转吗,分录怎么做?
答: 你好,未交增值税期末有余额是不需要结转的
问:新买的快账软件,期初余额情况下,输入这个科目不能显示是吗,例如购税控盘借:应交税费-应交增值税 贷:其他应付款,期初建账这个科目没有余款,舒凭证是就显示不出来,应如何处理
之前会计设了一个其他应付款未验税金,月底可以做一笔借其他应付款未验税金贷应交税费应交增值税进项税吗?等下个月认证后再做一笔相反的分录?
老师,请问法人垫付税款,是不是直接做帐,借:应交税费――应交增值税 贷:其他应付款――法人名字,还是说应该先做一笔向法人借款,再做交税的这笔分录
汽车保险进项税本月抵扣,分录为:借:应交税费-应交增值税-进项税 280 贷:其他应付款-待抵扣增税 280 。请问这个分录是什么意思,为什么要这样处理呢?

