- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
借:原材料16271贷:应付账款16271
2017-08-10 11:24:12
你好,摘要:取得装修费发票
借:长期待摊费用,贷:应付账款-单位
2023-06-30 10:25:01
借管理费用-业务招待费1000 贷银行存款1000
2020-12-10 16:18:08
你好
借 原材料/管理费用等
贷 银行存款
2019-12-06 09:57:37
你好 做之前凭证的负数分录,然后按发票做正确的分录就可以了。
2020-03-05 17:09:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息