上月电费计提,借管理费用 7812.29 制造费用31249.16,贷应付账款39061.45,本月发票到了金额51441.72,怎么做分录
追寻梦想
于2017-08-11 14:17 发布 1255次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-08-11 14:32
为什么第一个分录金额是51441.72,而不是31249.16呢
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需要编制如下两笔分录:
1、借:应付账款 51441.72
贷:管理费用、制造费用 51441.72
2、借:管理费用 、制造费用 51441.72
贷:应付账款 51441.72
2017-08-11 14:23:57
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
应该贷记应付账款-xx公司 借方是正确的~
2020-06-02 09:58:58
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好
是什么会计准则
2021-08-24 08:17:14
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应该是结算期间不致造成的。这个差额暂不处理,冲下次的电费单据。
2017-04-23 17:32:04
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
挂差的400元待付出后就平了
2017-04-23 01:17:53
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