企业外购电力、动力在支付款项时都是先作暂付款处理,待每月末再作分配,但有一个题目看不懂。如下: 企业先收到电力公司开来电费单据38000元,但到当月末,经企业计算,应付电费应为38400元,其中车间用电25600元,行政用电12800元,题目中处理:1)借应付账款 38000 贷银存38000;2)借制造费用25600 管理费用12800 贷应付账款38400 以上题目中应付账款是不平的,应作如何处理?
欣喜的雪碧
于2017-04-20 11:00 发布 1374次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
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同学你好
是什么会计准则
2021-08-24 08:17:14
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挂差的400元待付出后就平了
2017-04-23 01:17:53
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应该是结算期间不致造成的。这个差额暂不处理,冲下次的电费单据。
2017-04-23 17:32:04
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应该贷记应付账款-xx公司 借方是正确的~
2020-06-02 09:58:58
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你好
你单位车间和办公室的可以
2020-04-28 19:12:59
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