税控820抵扣账务做成,借 应交税费-应交增值税-减免税,贷 管理费,对吗? 还有问一下,减免税月末如何结转,减免税现在在借方
超帅的玫瑰
于2017-08-12 08:09 发布 801次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-08-12 19:58
对冲的账务告诉我一下
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,借,应交税费-未交增值税 ,贷;应交税费减免税款
是这样处理
2018-01-12 17:44:53
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,是这样与未交增值税抵扣
2018-02-02 14:51:40
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好
可以的
可以这么做的
2021-12-30 13:13:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
方亮老师 解答
2017-08-12 08:15
方亮老师 解答
2017-08-12 20:02