假如项目上买一个配件,前面预付款的时候只需要做这个分录吧?借:预付账款 贷:银行存款记到成本费用是什么时候呢:收到货还是拿到发票?如果这个配件金额很大,公司想摊销几个月?什么时候可以开始摊销:收到货还是拿到发票?
韩杰
于2017-08-12 12:17 发布 646次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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你好,付款的分录是对的
2020-07-08 10:52:18
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你好,拿发票时再做成本与摊销
2017-08-12 12:18:02
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你好 是的 你做的分录正确
2019-04-10 14:43:38
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你好,借工程施工一合同成本(材料费),应交税费一应交增值税(进项税额)60%,应交税费一应交增值税(待抵扣进项税额)4O%,贷预付账款
2019-01-18 20:16:05
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是的,是这样账务处理的
2019-12-31 15:31:46
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