送心意

森林老师

职称中级会计师

2022-04-07 14:05

同学,你好,可以等发票来了再做账,但是如果 跨月了,你钱出去了,肯定要体现一下你支付钱的账务处理,所以是预付账款了

晨曦 追问

2022-04-07 14:15

冲减,我不懂   目的是什么呢

森林老师 解答

2022-04-07 14:17

你付出去钱了,没有发票,还没有真正的形成费用了,是预付款,所以借预付账款

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相关问题讨论
你好  咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款 1500
2020-03-28 15:59:43
你好,是的,可以这样处理,收到发票没有进项税, 借管理费用2500 贷预付账款2500
2020-06-08 16:34:36
对的 做分录时借:预付账款贷:银行存款,摊销时借:管理费用贷:预付账款对
2020-01-08 08:55:48
取得发票你可以 借;待摊费用 贷;预付账款 然后再按规定摊销
2016-01-28 12:10:46
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