老师,我公司小规模,有一项需要付的214000的技术开发费 8月收到对方开的技术服务费的发票160000,只付了50000的款, ① 8月 借:管理费用50000 长期待摊费用11000 贷银行存款50000 应付账款110000 ②9月银行存款支付给对方114000,不知道怎么做分录了 是 借:应付账款114000 贷:银行存款114000 可以不? 还要不要结转已有发票的费用?110000-50000=60000,还是应该 借:管理费用110000 应付账款4000 贷:银行存款1
Suzy
于2015-11-03 16:22 发布 895次浏览
- 送心意
xuexiu0227
职称: 从业
2015-11-03 17:00
为什么8月入了长期待摊费用,8月应该根据发票金额,全部入管理费用,然后贷方是银行和应付,9月的114000是否收到发票,如果没有收到,借:应付110000,预付4000,贷:银行
相关问题讨论

收到发票,可以这样账务处理的,
2019-12-23 14:10:50

你好,是的,是这样做账务处理的
2017-10-16 09:26:40

为什么8月入了长期待摊费用,8月应该根据发票金额,全部入管理费用,然后贷方是银行和应付,9月的114000是否收到发票,如果没有收到,借:应付110000,预付4000,贷:银行
2015-11-03 17:00:00

你好!采用企业会计制度的话计入长期待摊费用,采用企业会计准则的计入管理费用即可。一经采用不得随意变更。
2019-06-19 10:24:25

技术服务费一般并入固定资产价值里面 折旧摊销
2019-12-23 14:09:07
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