- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,交保险费时,借:应付职工薪酬-福利费,贷:现金或者银行存款。计提时,借;管理费用-福利费等科目,贷;应付职工薪酬-福利费。
2017-08-13 11:40:53
借:管理费用 贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2020-08-04 21:39:23
公司购买商业险会计分录:
借:成本/费用---保险费(看具体什么部门)
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
2020-05-17 13:22:11
你好,合并在工资里交个税,计入应付职工薪酬
2020-05-19 10:11:55
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2021-10-21 19:51:04
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