
别人开张普票给我们,2018年做一笔借:管理费用,贷:其他应付款然后是2019年付款的,借:其他应付款,贷:库存现金现在呢,他们开了一张销项负数过来(实际付15000元,负数金额5000元),现在我做调整分录的话,应该怎么做呀?麻烦老师帮我解答,万分感谢!
答: 您好 借 管理费用-5000 贷 其他应付款 -5000
库存现金不够报销的话借管理费用,贷其他应付款,等现金充足怎么冲回来。必须在同一个月冲回来吗?
答: 什么时候有现金或者银行存款再支付报销的费用就可以 不一定在同一个月
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
支付员工垫支的管理费用,借其他应付款,贷库存现金,再借管理费用,贷库存现金吗
答: 您好!借管理费用 贷其他应付款

