- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-08-22 08:52
这是开社保户首次交
相关问题讨论
原来账上计提了没有。
2017-08-21 17:29:17
你好同学,
按照如下要求来做:
1、工资分配时:
借:管理费用或其他相关费用;
贷:应付工资薪酬--应付工资;
2、发放工资时:
借:应付工资薪酬--应付工资;
贷:其他应付款——社保(个人负担部分)、住房公积金(个人负担部分)、应交税费、银行存款或库存现金;
3、交税时:
借:应交税费——个人所得税;
贷:银行存款或库存现金
祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予积极的评价更好地进行服务,谢谢!
2022-02-18 10:55:14
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社保 支付的时候 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款
2021-08-03 16:00:49
直接做一个工资表处理,只发个人社保的数据作为工资,扣了社保不发工资。可以咨询一下法人,是否后期有钱了补发
2018-05-18 14:43:20
你好!根据开回来的发票确认社保费用和手续费就可以
2020-07-23 05:26:15
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