对方给呢开了一张销项负数的发票那收到的销项负数应该怎么处理呢
左岸
于2017-08-23 10:57 发布 1518次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-08-23 10:58
借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额 )
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借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额 )
2017-08-23 10:58:08
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借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2017-03-31 17:09:39
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直接抵减当期的蓝字发票形成的销项
2019-09-05 11:05:14
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是进项票吧?
2017-03-31 16:29:13
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你好!一般收到是做负数分录就可以了,借原材料 应交税费-应交增值税(进项税) 贷应付账款等。但是如果你之前做过进项转出,就可以不用做分录
2017-02-15 10:00:27
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