4月份的时候做了一个2016年的出口免税申报,先前没有及时做凭证,现在应该怎么做分录?之前也没确认收入的,是不是这样做借:应收账款 贷:主营业务收入,借:主营业务成本,贷:进项税额转出,借:进项税额转出,贷:未交增值税。纳税申报表上是把16年的收入确认在今年的
小小小鱼
于2017-08-23 15:56 发布 1011次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
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您好!这个要看这个进项税本身是什么原因产生的了。但是不管怎么样,一般都不会直接转未交增值税。
2018-10-26 15:52:00
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同学你好
这样做可以的
2021-07-07 11:02:32
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是的
2017-08-23 15:58:11
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可以
2017-03-16 13:20:34
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