5月社保其他应收是平的,6月社保交费3000,计其他应收650,工资发的是5月的,做其他应收员工社保费600;7月交社保费3000,计其他应收650元,6月计收员工社保650元,依次这样其他应收就一直不平。是什么原因
鲜林波
于2017-08-28 14:44 发布 939次浏览
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因为你发五月工资时扣了六月的社保了,所以有借方50余,本来要有650的余额才对
2017-08-28 16:40:48

您好,支付社保费时:借:其他应收款—社保费。发放工资时贷:其他应收款—社保费,其他应收款—社保费这个科目,正确来讲,会出现在贷方或者是借方。
2017-01-03 10:06:47

是的,你的分录是正确的了
2018-07-24 17:15:18

计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2022-10-05 15:35:29

你好,按下面分录
计提工资:
借:管理费用-工资,
管理费用-社保
贷:应付职工薪酬--工资
应付职工薪酬--社保
发工资:
借:应付职工薪酬--工资
贷:银行存款,其他应付款--个人社保
付社保:
借:应付职工薪酬--社保
其他应付款--个人社保
贷:银行存款
2019-03-08 16:47:09
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