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职称

2017-08-28 16:40

因为你发五月工资时扣了六月的社保了,所以有借方50余,本来要有650的余额才对

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因为你发五月工资时扣了六月的社保了,所以有借方50余,本来要有650的余额才对
2017-08-28 16:40:48
您好,支付社保费时:借:其他应收款—社保费。发放工资时贷:其他应收款—社保费,其他应收款—社保费这个科目,正确来讲,会出现在贷方或者是借方。
2017-01-03 10:06:47
是的,你的分录是正确的了
2018-07-24 17:15:18
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-10-05 15:35:29
你好,按下面分录 计提工资: 借:管理费用-工资, 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬--工资 应付职工薪酬--社保 发工资: 借:应付职工薪酬--工资 贷:银行存款,其他应付款--个人社保 付社保: 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--个人社保 贷:银行存款
2019-03-08 16:47:09
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