送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-30 16:52

老师,还有点晕啊,做内账,采购回来就没有发票,以后也不会有发票了,会计分录是:借:固定资产还是预付账款4499,贷:库存现金4499,以后每月都是计提一样的分录借:管理费用118.72贷:累计折旧118.72对吗?老师

李文良 追问

2017-08-30 17:00

谢谢!老师

宋生老师 解答

2017-08-30 16:37

你好!是的。分录是借管理费用 贷累计折旧。

宋生老师 解答

2017-08-30 16:53

你好!内帐直接计入固定资产。 
后面再做借:管理费用118.72贷:累计折旧118.72

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相关问题讨论
你好!是的。分录是借管理费用 贷累计折旧。
2017-08-30 16:37:34
收到政府补助 借:银行存款 贷:递延收益 这个 是总额法核算 借:银行存款 贷:固定资产 这个 是净额法核算
2020-07-29 12:16:15
是现金多计了还是说固定资产的金额多计了呢?
2018-08-30 16:30:00
你好,借在建工程贷固定资产,借在建工程1万,贷银行存款,然后完工之后一块儿结转到固定资产。
2021-09-07 16:31:33
你好 借:原材料或者库存现金 包装物 低值易耗品 库存商品等 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 贷:管理费用;;;;固定资产盘盈 :借:固定资产 贷:以前年度损益调整--营业外收入。 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:以前年度损益调整-所得税费用 贷:利润分配 借:利润分配 贷:盈余公积
2020-05-28 12:26:53
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