老师你好!请问公司收到个人代开的劳务发票5000元, 问
做代扣代缴申报是公司的义务,必须要申报的 答
你好,3月27号给我从定期定额征收改为查账征收了,一 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
你好老师,比如3%销项税,没法抵扣的话,先把销项税结 问
你好,3%简易计税,你是一般纳税人吗? 如果是的话, 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费简易计税, 缴纳的时候借应交税费简易计税贷银行存款。 答
到了年末,无形资产不是已经有摊销了,有了摊销之后, 问
同学您好,无形资产会计入账600,23年摊销600/10*9/12=45,无形资产年底账面600-45=555;而税法方面无形资产入账600*1.5=900,23年摊销900/10*9/12=67.5 ,年底账面900-67.5=832.5,会计和税法差异 832.5-555=277.5,因此递延所得税资产 277.5*0.25=69.38 答
找郭老师,有问题要问 问
在的,具体的什么问题? 答

老师我们单位以前进的烟酒,因时间稍长,现低于进价出售或内部以进价用来作招待,请问1、低于进价出售的是否要做进项税转出?是否要报损?2、内部以进价用作招待做视同销售?
答: 低于进价出售,售后稽查后调增销售,补交增值税。 如果作为招待费用,需要做进项税转出处理。也是交增值税。
招待费进项税转出时,附件怎么做
答: 这个不用凭证附件,直接是进项税额转出,或者是复印招待费的发票作为凭证附件 借:管理费用——招待费 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,招待费取得的专票需要进项税转出这个分录怎么做呢,结转时候分录又是怎么做的
答: 你好,进项税额转出时借管理费用-业务招待费 贷应交税费(进项税额转出 ) 借应交税费(进项税额转出) 贷应交税费(转出未交增值税)

