现在有一笔收入红冲,原先是A公司交款,借银行存款A公司 应收账款A公司 贷:主营业务收入 应交税费-增值税,现在这笔费用实际用由B公司承担,B公司要求我公司给其开发票,我应该怎么做分录,请老师给详细说一下,谢谢。注:我现在要将A公司开红字发票,那样分录是不是就是原分录,金额是负数就可以啊,但是银行存款我实际并没有退还给A公司,而是由B公司直接支付给了A公司,这样应该怎么做分录。
玲子
于2017-09-01 09:33 发布 682次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
相关问题讨论
你好,之前计入什么科目,冲销就计入什么科目,金额负数就是了。
2016-08-01 15:40:20
您好
请问是跨年红冲么 成本不需要红冲么
2022-04-18 12:34:41
反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
正确,红冲发票分录应该是:应收账款(借方)、主营业务收入(贷方)、应交税费-应交增值税-销项税额(贷方)。而结转这一笔损益:借方:主营业务收入,贷方:以前年度损益调整。
2023-03-13 19:51:12
你是软件的话用你上个月分录,金额用负数。
2018-12-02 08:18:22
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