送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-09-01 13:14

不是月未还要结转吗

若蓝 追问

2017-09-01 13:21

我用现金支付了,分录应该怎么做

若蓝 追问

2017-09-01 13:27

我们还在筹建期,没税款,也这样处理吗

李爱文老师 解答

2017-09-01 13:11

借:应交税费——应交增值税(减免税费)820 
贷:营业外收入——减免税费820

李爱文老师 解答

2017-09-01 13:14

月末结转就是 
借:营业外收入——减免税费820 
贷:本年利润820

李爱文老师 解答

2017-09-01 13:25

全部分录 
一、付款 
借:管理费用——办公费820 
贷:库存现金820 
二、抵扣时 
 借:应交税费——应交增值税(减免税费)820 
贷:营业外收入——减免税费820  
三、抵扣的当月结转 
借:营业外收入——减免税费820 
贷:本年利润820

李爱文老师 解答

2017-09-01 13:33

没有税款,暂时不能抵扣               ,只能入费用处理

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相关问题讨论
不是月未还要结转吗
2017-09-01 13:14:06
老师,财务软件带出的数据,也会算错吗
2018-01-15 11:54:01
同学你好 进项大于销项不用调整
2023-07-18 14:10:51
抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 你是不是没有需要交增值税做这个
2019-02-18 12:47:54
我认为不合适。最好写个说明
2018-09-14 08:42:01
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