- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
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卖的时候按正常暂估的单价*数量结转成本。
等发票回来冲销暂估,再按正确的金额入材料账,如果结转主营业务成本数据有差异,等有收入时,再进行调整处理
2017-09-02 12:10:21
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你好,期末暂估入账
借:原材料等——暂估
贷:应付账款——暂估
2020-03-02 15:38:29
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您好,是可以暂估入账
2021-12-26 11:05:48
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实际工作中是等发票到了冲回暂估,你先按暂估做
2019-06-24 08:29:59
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您好!先冲减暂估,然后再根据发票入账。
2021-05-26 15:43:25
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