送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-09-02 12:10

卖的时候按正常暂估的单价*数量结转成本。 
等发票回来冲销暂估,再按正确的金额入材料账,如果结转主营业务成本数据有差异,等有收入时,再进行调整处理

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卖的时候按正常暂估的单价*数量结转成本。 等发票回来冲销暂估,再按正确的金额入材料账,如果结转主营业务成本数据有差异,等有收入时,再进行调整处理
2017-09-02 12:10:21
你好,期末暂估入账 借:原材料等——暂估 贷:应付账款——暂估
2020-03-02 15:38:29
您好,是可以暂估入账
2021-12-26 11:05:48
实际工作中是等发票到了冲回暂估,你先按暂估做
2019-06-24 08:29:59
您好!先冲减暂估,然后再根据发票入账。
2021-05-26 15:43:25
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