送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-07 13:44

那不需要在这月凭证里再写分录吧

你好 追问

2017-03-07 14:04

还有就是平时股东垫付的各项报销费用,入到其他应付款里,对公账户的钱又转到股东个人账上,可以做成,借:其他应付款,贷:银行存款,这样处理可以吗

你好 追问

2017-03-07 14:07

减免分录,借:应交税费-减免税款,贷:管理费用,这样处理行吗

邹老师 解答

2017-03-07 13:34

你好,填写在防伪税控系统及维护费减免的附表中

邹老师 解答

2017-03-07 14:03

你好,需要做减免的分录

邹老师 解答

2017-03-07 14:04

你好,可以的

邹老师 解答

2017-03-07 14:07

是的

上传图片  
相关问题讨论
你好,填写在防伪税控系统及维护费减免的附表中
2017-03-07 13:34:20
参考下这个分录金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用    280     贷:银行存款/现金     280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 借:管理费用   -280
2018-12-10 09:37:41
您好 借 应交税费-应交增值税-减免税款 贷 管理费用
2019-06-01 21:12:37
你好,是的,实际减免的时候才做后面 的分录
2017-09-04 09:00:23
借;应交税费——应交增值税 贷;管理费用
2017-09-12 17:22:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...