送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-09-04 14:40

你好!外帐你买社保只能做工资了

Ae…柠檬 追问

2017-09-04 14:44

不知道啥时候资金才能回笼跟她买,我现在如何做好呢?

宋生老师 解答

2017-09-04 14:44

你好!你账上面做就可以啊。你是不是只有一套账?

Ae…柠檬 追问

2017-09-04 14:46

@宋老师:是的,工资表只有一套账?所以不知道怎么做比较好

宋生老师 解答

2017-09-04 14:48

你好!你这个确实难搞了。要不你直接计入管理费用-福利费,以后汇算清缴调增了

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相关问题讨论
你好!外帐你买社保只能做工资了
2017-09-04 14:40:00
同学你好,当月的工资应该先计提到“应付职工薪酬”科目。 当月计提当月工资,如: 借 管理费用-计提某月工资 贷 应付职工薪酬 下月发放上月工资: 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2018-12-02 16:01:48
既然记了,不用调整。您以后跨月写分录即可。
2018-12-02 15:11:03
补提17年的数据就行
2019-04-02 09:44:56
1,应收账款金额过大。2库存太小 3,没有固定资产 4应付账款太大 5没有其他应付款 6没有应付职工薪酬 7利润和未分配利润太高不实
2019-08-22 15:53:05
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