送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-09-06 09:33

借:其他应付款 
贷:银行存款

村姑 追问

2017-09-06 09:48

那这样的话,我拿到发票啊,不能作为费用是吗?

方亮老师 解答

2017-09-06 09:56

1、如果发票抬头是你们单位,分录如下: 
借:管理费用 
贷:银行存款 
2、还需要编制一笔虚假归还的分录: 
借:其他应付款 
贷:银行存款

村姑 追问

2017-09-06 10:03

@亮老师:我现在这个是内帐的,外帐的 我会操作了

方亮老师 解答

2017-09-06 10:07

这笔支出不属于你们单位的费用,分录如下: 
借:其他应付款 
贷:银行存款

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相关问题讨论
你这种方式相当于单独给老板作为一个会计主题来进行核算。
2020-05-21 18:58:11
借:其他应付款 贷:银行存款
2017-09-06 09:33:20
你好,是先收到补贴,然后支付吗?
2020-04-21 10:25:56
你好 是同一个业务吗 不是的话分开来做账
2019-10-17 13:40:51
你好,如果你是先代收 借 银行存款 贷 其他应付款 支付时做 借:其他应付款-中国人寿保险,贷:银行存款
2019-08-08 13:47:41
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