送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-09-06 13:13

借:固定资产清理 
                累计折旧 
贷:固定资产 
进项税额转出: 
借;固定资产清理   
   贷:应交税费-进项税额转出 
收到残料变价收入: 
借:银行存款 
贷:固定资产清理 
(3)处理后为亏损,月末将固定资产清理科目余额结转入 
借:营业外支出 
贷:固定资产清理

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借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 进项税额转出: 借;固定资产清理 贷:应交税费-进项税额转出 收到残料变价收入: 借:银行存款 贷:固定资产清理 (3)处理后为亏损,月末将固定资产清理科目余额结转入 借:营业外支出 贷:固定资产清理
2017-09-06 13:13:37
你好!严格的操作,你应该做固定资产清理,把这个货物卖给他。然后拿回来的钱,加上后来支付的钱,买了一个新的 1、核销固定资产 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (账面原值) 2、增值税(进项)转出 借:固定资产清理 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 3、支付清理费用 借:固定资产清理 贷:库存现金 / 银行存款 4、残值变卖收入 借:库存现金 / 银行存款 贷:固定资产清理 5、经批准后结转当期损益(固定资产清理账户贷方余额做相反分录) 借:营业外支出—处置固定资产净损失 贷:固定资产清理 6、期末结转营业外支出 借:本年利润 贷:营业外支出—处置固定资产净损失
2017-09-19 13:52:58
借;待处理财产损益 贷;固定资产 应交税费(进项税转出)
2017-08-30 09:39:22
你好,是可以的,不影响使用的。
2019-10-16 15:45:28
你好,那么不能抵扣了,进项要算入成本里,借:固定资产 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019-10-14 12:32:14
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