我们是事业单位项拨款下来,后面购买固定资产 做分录是借:固定资产贷:财政拨款收入借:事业支出贷:财政拨款预算收入 可会计教我这样做的感觉怪怪的 借:固定资产 贷:资本公积, 借:专项支出 贷:银行存款, 借:专项拨款 贷:专项支出 这样做对吗 不理解
何 先生。
于2023-01-31 17:50 发布 5761次浏览
- 送心意
柯南老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,高级会计师,税务师
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你好 固定资产的购买款是按出资还是直接单位拨款 单位拨款是做财政拨款收入 如果按出资才会涉及资本公积
2023-01-31 18:01:16
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您好。收到时
借:银行存款
贷:专项拨款
使用时
借:固定资产
贷:库存现金 / 银行存款
结束后,核销专项资金
借:专项拨款
贷:资本公积—拨款转入
2023-01-31 17:54:48
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你好,分录是
借固定资产
贷财政补助收入
借事业支出
贷财政补助预算收入
2019-05-30 17:40:19
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借:事业支出
贷:资金结存-货币资金
2022-03-14 16:05:52
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如果是两个单位合并,a单位帐合并到b单位帐,a单位帐面应收、应付款直接并入b单位帐中,合并以后即作为b单位应收、应付款处理即可.如果原来两个单位互有往来帐项,在合并时先对冲.
年终结账时,对已完工的项目,拨入专款与拨出专款、和专款支出对冲,工程项目未完工前,账户余额结转下年.由于原单位均撤销,即不复存在,而合并后的单位是个新的单位,应该重新设帐.
2023-01-31 14:16:56
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