送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2015-02-14 15:39

是我们去吃饭充值的  不是我们的销售的会员卡

英勇的大雁 追问

2015-02-14 15:48

1100元

晓海老师 解答

2015-02-14 15:37

你好!内帐外账?内帐可以借:现金:1000   销售折扣与折让  100    贷:预收账款 1100,外账的话要看你们发票怎么开了,100你们还确认收入开发票吗?如果开发票确认收入就把这一笔算到销售费用里。或者销售折扣与折让。

晓海老师 解答

2015-02-14 15:47

那对方开给你们的发票开是都少?按发票数走账。

晓海老师 解答

2015-02-14 15:52

你好!两种处理方法1、冲减费用(建议按这种方法处理)。2、确认一种收入(营业外)。

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相关问题讨论
你好!搞活动赠送时你做的什么?如果走的费用年底厂家反的钱就冲进销售费用,如果没有做费用按规定应该是营业外收入,建议还是冲减成本好,做营业外收入牵扯销项税金。
2015-03-27 10:48:07
你好!1、外账你们全额开发票的话这样处理借:现金(或银行存款) 1000 销售费用(酒店一般用:销售折扣与折让)300 贷:主营业务收入 1300 2、外账如果赠送部分不开发票只确认开发票的金额就可以。3、按第一种做法就可以。内帐
2015-02-26 12:11:10
这个得筹划一下,不然要作“视同销售”的。清晰一点的话,在发票中把合同额拆开,设备和配件都有价格,总额不变。模糊一点的话,在发票中开设备一套,配件成本计入总成本。
2014-10-17 10:51:36
按14件入库,比如购买时10件的价钱是100元,那你入库14件,单价就是100/14
2015-02-02 21:21:39
充值1000送500 借:库存现金1000 应收账款500 贷:预收账款1500 当月消费了1000 借:账款1000 贷:主营业务收入500 应收账款500 这么做行不行?
2014-11-28 10:37:12
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