送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2015-03-27 14:09

我们没有税, 搞活动赠的就跟销售一样,写的出库单,就是没有价格。

自觉的绿草 追问

2015-03-27 15:58

怎么冲减成本啊

自觉的绿草 追问

2015-03-27 17:18

写的出库单, 没写价格。 按销售做的账

晓海老师 解答

2015-03-27 10:48

你好!搞活动赠送时你做的什么?如果走的费用年底厂家反的钱就冲进销售费用,如果没有做费用按规定应该是营业外收入,建议还是冲减成本好,做营业外收入牵扯销项税金。

晓海老师 解答

2015-03-27 15:20

搞活动赠的你怎么做的帐?怎么减的库存?那就冲减成本吧。

晓海老师 解答

2015-03-27 16:01

搞活动赠的你怎么做的帐?

晓海老师 解答

2015-03-28 08:34

没写金额?怎么做凭证,成本怎么转的,结转成本了么?

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相关问题讨论
你好!搞活动赠送时你做的什么?如果走的费用年底厂家反的钱就冲进销售费用,如果没有做费用按规定应该是营业外收入,建议还是冲减成本好,做营业外收入牵扯销项税金。
2015-03-27 10:48:07
你好!1、外账你们全额开发票的话这样处理借:现金(或银行存款) 1000 销售费用(酒店一般用:销售折扣与折让)300 贷:主营业务收入 1300 2、外账如果赠送部分不开发票只确认开发票的金额就可以。3、按第一种做法就可以。内帐
2015-02-26 12:11:10
这个得筹划一下,不然要作“视同销售”的。清晰一点的话,在发票中把合同额拆开,设备和配件都有价格,总额不变。模糊一点的话,在发票中开设备一套,配件成本计入总成本。
2014-10-17 10:51:36
按14件入库,比如购买时10件的价钱是100元,那你入库14件,单价就是100/14
2015-02-02 21:21:39
充值1000送500 借:库存现金1000 应收账款500 贷:预收账款1500 当月消费了1000 借:账款1000 贷:主营业务收入500 应收账款500 这么做行不行?
2014-11-28 10:37:12
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