- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-09-07 16:47
税控服务费 设备费借;管理费用 480 贷:库存现金480 外包服务费和移票宝 借方 管理费用-办公费 864.22 应交税费-应交增值税-进项 115.78 贷方 库存现金 980
我账上先这么做么 纳税申报那边空报可以吗
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我账上先这么做么 纳税申报那边空报可以吗
2017-09-07 16:47:13
这个根据实际业务,看是借方入管理费用还是入主营业务成本,贷方入银行存款
2015-10-28 17:51:46
你这里18年的处理是没问题的,之前的准则是收付实现制
所以你这里是现在起
借,银行存款
贷,其他应付款项
借,资金结存
贷,其他债务收入
2020-01-03 12:25:28
您好,您现在没有发票,只能先暂估入账,借固定资产未确认融资费用贷长期应付款,可以正常计提折旧的
2019-07-05 12:02:31
您好,60元,你们是开红字发票吗?
2022-01-21 13:25:36
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方亮老师 解答
2017-09-07 17:12