现在建设期,销售方给我们开了很多增值税专用发票,金额也很大,我可不可以都认证完毕,记入科目应交税金——待抵扣进项税额,这样我们只有进项,没有销项,这样合理吗?税务局有没有相关的规定?
王飞飞
于2017-09-10 11:46 发布 797次浏览
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李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
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一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
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你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
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待抵扣进项税额不需要做,实际收到发票的时候,直接确认进项税额就可以了。
2020-03-01 21:03:58
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您好,前一个待抵扣进项税额是哪里来的金额呀
2023-09-27 22:32:32
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取得的增值税进项专票,没有认证的话,是要计入应交税费--待认证进项税额科目核算。
2018-08-03 11:11:16
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