本期认证相符的税额是填在:三、待抵扣进项税额里的本期认证相符且本期未申报抵扣里,还是填在四、其他里的本期认证相符的税控增值税专用发票一栏里?真是糊涂了,请老师指点迷津。
红叶
于2017-08-11 14:09 发布 2090次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-08-11 14:16
你好!本期认证相符的是附表二里面吧。 (一)认证相符的税控增值税专用发票 其中:本期认证相符且本期申报抵扣
相关问题讨论

一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32

你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25

您好,前一个待抵扣进项税额是哪里来的金额呀
2023-09-27 22:32:32

待抵扣进项税额不需要做,实际收到发票的时候,直接确认进项税额就可以了。
2020-03-01 21:03:58

这些进项专票您认证了吗?
2018-10-16 09:17:23
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