老师,请帮我分析一下,为什么我的纳税申报表上的本 问
老师,我不太明白,而且我们这集团版的财务软件数据都已经上报了,我不能再改了,可是这月的数据又要提交给发改局,他们要求纳税申报表和利润表上要一致,我该怎么办啊? 答
我公司是养殖业,小规模,每个月在固定供应商处购买 问
你好,多开的部分你可以先挂在应付账款上面。 答
公司购买水蜜桃给客户和员工,怎么入账? 问
借,销售费用招待费,贷,银行存款。 借管理费用福利费,贷,应付职工薪酬福利费,借,应付职工薪酬福利费,贷,银行存款。 答
有没有哪个大神公司是提供服务做过帐的,我想咨询 问
收入确认:若当月完成服务,能合理预期收款且金额可计量,即使未开票,也应在当月确认收入。 成本确认:与收入匹配的成本应在同一期间确认。 当年结转:一般应结转当年满足确认条件的收入和成本。有不确定性时可暂不确认,不确定性消除后补确认。税务上符合收入确认条件的要申报纳税 答
老师好,如果贷款200万,4%的年化利率。200万*4%=8万 问
同学你好 这个是正确的 答
公司收到员工垫付的款购买社会意外保险,后来发工资的时候,把这这个垫款一起从工资里发给员工了,应该怎么做账呢?
答: 把社会意外保险和工资二项金额分开做就行了.
职工购买办公用品,先给企业垫付费用,然后月底发工资时,连同工资一起发给员工,怎么做账?
答: 您好,员工报销时 借:XX费用 贷:其他应付款,发工资的时候 借:应付职工薪酬 其他应付款 贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
委托其他公司代发工资,对方公司提前垫付的款项。自己公司一直没有针对工资计提做账,现在要将前面对方垫付的工资款给对方打过去,我这边怎么做账?
答: 你好!不跨年度直接做应付职工薪酬就可以,去年的就要通过以前年度损益调整科目
陈静老师 解答
2017-09-13 14:24
陈静老师 解答
2017-09-13 14:41