送心意

陈静老师

职称,中级会计师

2017-09-13 14:34

请求一下会计分录,谢谢

陈静老师 解答

2017-09-13 14:24

把社会意外保险和工资二项金额分开做就行了.

陈静老师 解答

2017-09-13 14:41

借:其他应付款-员工垫付 
    管理费用-单位社保 
    其他应付款-个人社保 
    贷:现金或银行存款

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相关问题讨论
把社会意外保险和工资二项金额分开做就行了.
2017-09-13 14:24:46
您好,员工报销时 借:XX费用 贷:其他应付款,发工资的时候 借:应付职工薪酬 其他应付款 贷:银行存款
2019-03-04 13:40:17
你好!借应付职工薪酬3000 贷现金 1500 其他应付款-老板1500
2019-07-30 17:26:12
你好!不跨年度直接做应付职工薪酬就可以,去年的就要通过以前年度损益调整科目
2018-06-13 15:58:01
你好,管理费用-职工薪酬 贷应付职工薪酬 然后付款 借应付职工薪酬 贷银行存款。 如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
2018-06-13 15:43:55
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