出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答

手工帐本上登的上预付帐款,申报表上的预付帐款没有数,是显示在预收帐款期末余额负数,那我现在建帐要怎么样录预付帐款的数还是录预收帐款的数呀?
答: 你好,按预付账款借方填写的
帐本上登的预付帐款有数,但是在申报表里面预付帐款没数,预收帐款是负数,那录期初余额的时候,是录预付帐款还是录预收帐款呢?
答: 你好!建议你还是计入预付账款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
录凭证时没有设预收和预付,都记在应收和应付那里,负债表里的应收帐款成了负数,应付帐款为正数,那么,申报表里的负债表里怎么填呢?申报表里的预收帐款是填负债表应收帐款的正数吗?申报表里预付帐款填负债表的应付帐款的正数吗
答: 你好,需要看应收和预收,应付和预付的明细账 报表中的应收=应收明细账的借方余额+预收明细账借方余额 预收=应收明细账的贷方余额+预收明细账贷方余额 应付=应付明细账的贷方余额+预付明细账的贷方余额 预付=应付明细账的借方余额+预付明细账的借方余额


西红柿 追问
2017-09-15 11:05
邹老师 解答
2017-09-15 11:06
西红柿 追问
2017-09-15 11:17
邹老师 解答
2017-09-15 11:17
西红柿 追问
2017-09-15 11:32
邹老师 解答
2017-09-15 11:33