送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-09-15 16:38

你好!先做预收。然后本月实际有多少收入就冲减预收。

侯时小 追问

2017-09-15 18:35

出纳这边这就月底 的时制作一个表格,本期预收货款,本期发生金额,然后直接给会计制单入账可以的吗,然后上期结转多得或者负数的情况是不用理会的把

宋生老师 解答

2017-09-16 08:58

你好!你不用软件做的吗?

侯时小 追问

2017-09-16 09:03

@宋老师:用的,出纳也就登记个日记账,然后会计那边录凭证和出报表,这一块我不知道怎么入账流程怎么样的

宋生老师 解答

2017-09-17 17:48

您好!你是分录不知道怎么做吗? 
收到钱借银行存款 贷预收账款 
然后确认收入的时候,借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

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你好!先做预收。然后本月实际有多少收入就冲减预收。
2017-09-15 16:38:56
您好!不是的。你是16年要计提。然后17年1月支付的时候冲减计提,并做预付
2017-05-25 17:10:54
现在就做借预付账款负数 借银行,这个冲掉之后重新做
2019-08-08 17:16:08
你好,无票收入应当的冲预收账款才是的
2020-04-21 20:07:26
你好 退汇就是你们原来预付的退回来了 原来做的分录 借 预付账款 贷银行存款 这里冲掉就可以了 所以原来明细是收款人的名字 这里冲掉还是
2019-09-18 16:19:27
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