送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-09-16 08:37

1、未收到发票需要暂估入库: 
借:原材料 
贷:银行存款等 
2、借:原材料 
借:应交税费-待认证进项税额 
贷:银行存款 
3、借:应交税费-应交增值税-进项税额 
贷:应交税费-待认证进项税额

星星 追问

2017-09-16 08:43

请问下我们是筹建期,设备5月份付款一部分,6月份付款一部分,7月份收到发票。我们的账7月份开始做,可以把5-7月份付款的,合并在一起做吗?

方亮老师 解答

2017-09-16 08:52

可以这样操作。

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