送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-09-16 08:37

1、未收到发票需要暂估入库: 
借:原材料 
贷:银行存款等 
2、借:原材料 
借:应交税费-待认证进项税额 
贷:银行存款 
3、借:应交税费-应交增值税-进项税额 
贷:应交税费-待认证进项税额

星星 追问

2017-09-16 08:43

请问下我们是筹建期,设备5月份付款一部分,6月份付款一部分,7月份收到发票。我们的账7月份开始做,可以把5-7月份付款的,合并在一起做吗?

方亮老师 解答

2017-09-16 08:52

可以这样操作。

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相关问题讨论
1、未收到发票需要暂估入库: 借:原材料 贷:银行存款等 2、借:原材料 借:应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 3、借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额
2017-09-16 08:37:10
你好,发票未到可以先按照材料不含税价暂估入账,借:原材料,贷:应付账款。收到发票后,原暂估凭证红冲,借:原材料 负数,贷:应付账款 负数。同时根据发票,借:原材料,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应付账款。
2019-05-14 11:17:26
您好!您可以再试试认证下。如果实在通不过就吧进项税转到原材料成本里面去。借:原材料,贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2016-04-20 15:36:47
借原材料 应交税费-待认证进项税额 贷应付账款
2019-12-19 11:23:52
借:原材料 借:应交税费——应交增值税(待认证的进项税额) 贷:应付账款(或银行存款、库存现金) 认证后 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(待认证的进项税额)
2017-07-03 20:18:41
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