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星星
于2017-09-16 08:22 发布 1001次浏览
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-09-16 08:37
1、未收到发票需要暂估入库: 借:原材料 贷:银行存款等 2、借:原材料 借:应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 3、借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额
星星 追问
2017-09-16 08:43
请问下我们是筹建期,设备5月份付款一部分,6月份付款一部分,7月份收到发票。我们的账7月份开始做,可以把5-7月份付款的,合并在一起做吗?
方亮老师 解答
2017-09-16 08:52
可以这样操作。
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方亮老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,会计师
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星星 追问
2017-09-16 08:43
方亮老师 解答
2017-09-16 08:52