我们公司的账之前是代理给做,现在接回来后,发现好多科目期末有余额,实际是没有的,这种账实不符,我们怎么调整呢?
英勇的面包
于2023-02-08 14:25 发布 628次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-02-08 14:27
同学你好
盘点实际的数据然后做待处理财产损溢
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同学你好
盘点实际的数据然后做待处理财产损溢
2023-02-08 14:27:06
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你好,可以直接修改余额表,然后按正确的 数据建账
2017-10-30 11:09:45
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你好,先把差异全都调整到一个科目,如其他应付款-调整中,看一下,差异有多大,然后再决定怎么处理!
2018-10-20 07:57:28
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借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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你好,那你做银行余额调节表
2020-07-02 16:18:57
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2023-02-08 14:34
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