付一季度的员工宿舍房租3000元,本月无发票,后续会补开。1.应付账款-暂估房租费 1000,贷:银行存款3000。2。管理费用-福利房1000,待摊费用 2000,贷:应付账款-房租费。3。等到发票补开到账时,冲暂估账,借:应付账款-暂估房租费,贷:应付账款-房租费。这样可以吗
苓苓fighting
于2017-09-18 13:30 发布 1331次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-09-18 13:51
等取得了发票再作费用处理,可是每个月的费用就不准确了。比如6月付一季度房租费,等到12月份发票到账,再确认费用。可是6-8月的房租费并没有进入当月的费用啊?
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您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
第一个分录是付房租时就取得了发票,第二个分录是没有取得发票,取得发票后再计入管理费用
2018-09-19 15:04:51
取得发票时冲销暂估,按发票的金额确认费用处理
2017-09-18 13:35:36
您好!是的。做这2笔分录就可以了
2020-01-02 10:15:05
你好!是的,现在没有预提费用科目了,可以在其他应付款中过度!
2018-07-23 19:05:30
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李爱文老师 解答
2017-09-18 13:35
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