之前暂估了成本入账,来票后金额一样,是不是只需要 问
你如果之前是按照不含税来做成本的话是可以的。 答
小规模纳税人,还有固定资产,注销前怎么操作 问
您好,这个要把固定资产清掉 答
老师您好,固定资产清理报废,汇算清缴残值要调增吗? 问
那个不需要做纳税调增 答
财务软件里面的资产负债表没有消耗性生物资产这 问
可以的,这个没有影响。 答
某运输公司按照规定,应于2024年1月15日之前缴纳增 问
您好同学我来为您解答相关问题。 答

支付的房房租费,借预付账款,贷银行存款,摊销,借管理费用贷预付账款
答: 您好!是的。做这2笔分录就可以了
收到房租发票时(借:预付账款 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用 贷:预付账款) 那我抵扣的话(借:管理费用--房租费 应交税费 贷:银行存款)这样对吗?
答: 您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,预付房租费和分摊房租费分录可以这样写吗?付房租费时:借:预付账款—房租费(小王) 12000 贷:银行存款 12000摊销房租费时借:管理费用—房租费 1000 贷:预付账款—房租费(小王) 1000一个月后收到发票时:借:管理费用—房租费 -1000 贷:预付账款—房租费(小王) -1000借:管理费用—房租费 12000 贷:预付账款—房租费(小王) 12000
答: 你好 最后一个分录金额是1000 还是按月分摊

