老师好,2023年12月份的时候上传到电子税局的资产 问
你好,你只要把期末重分类就行了,不要把期初去重分类。 答
老师,我们公司去年是小规模纳税人,当时按照1%税率 问
之前记账不太规范,减免的 2% 应计入其他收益或营业外收入。可选择不调整,但今后要按正确方法核算;若调整,需追溯调整上年报表相关项目并按要求备案,能使数据更准确规范,便于分析决策 答
工程施工里面的人员工资计入了管理费用怎样调整 问
借:工程施工 贷:管理费用 答
全年1-11月都没给老板开工资,也没有计提过。在12 问
那么个税还是按工资申报,1月申报,可以扣除6万 答
我们这边有一家公司是专门出租写字楼的,但是合同 问
你好,你这个计入应收账款就可以了。 答
老师暂估入库后,票没到的前提下就销售了库存怎么做账呢,到时候票到了暂估入库的数额又不对,然后出了库存的也不对
答: 你好,你正常结转成本就可以的。你暂估的科目也是在原材料或者库存成品下面的
一直暂估入库冲暂估啦,到了年末是不是不能再暂估入库啦?年末暂估入库在贷方,暂估商品库存负数怎么办,可以把最后冲暂估又不能在暂估入库的负库存!找到当时暂估入库的对应的出库成本那个单子然后用库存商品顶替暂估负数么?
答: 您好!您莫也可以暂估。但是你最终还是要有发票才能税前扣除。 你库存商品是负数就是暂估的金额少了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
年前购买的货物没有收到发票,然后是暂估入库的,这部分货物年前又销售出去了,结转已销商品成本也是用的暂估入库的金额。今年收到发票红冲了入库时的暂估,结转成本的暂估怎么进行账务处理?当时暂估是银行付了多少钱就估了多少成本
答: 暂估的金额和发票的是否相符?如果不符哪个金额大?
老师之前暂估库存商品金额与后面开来冲暂估的发票金额完全不一致怎么平账?有的出现负数库存了。销售也按暂估来做的。现在是牛头不对马嘴了?怎么办?
入库时可以先不暂估吗?等提货出库时收到账单再暂估呢?暂估数都是要红冲的,最后以发票金额为实存数,实存数就是账面数,是一致的现在问题是入库时暂估,还是提货时暂估?
老师,我想问下,存货入库暂估后,当月存货出库用掉了能正常出库吗?用调节啥吗?因为收到发票后不是还要冲销暂估吗?老师你看我做的对不对呢?