比如说我上上月留抵100,这个月的销项为500,进项250,,这个月做会计凭证怎么做呢我知道要交150的税
贝壳
于2017-09-19 18:24 发布 955次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-09-19 18:37
您好,结转增值税凭证,借:应交税费-应交增值税-销项,500,贷:应交税费-应交增值税-进项,250,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,250,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,250,贷:应交税费-未交增值税,250。这样做以后的结果是应交税费-未交增值税科目余额是150。
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您好,结转增值税凭证,借:应交税费-应交增值税-销项,500,贷:应交税费-应交增值税-进项,250,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,250,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,250,贷:应交税费-未交增值税,250。这样做以后的结果是应交税费-未交增值税科目余额是150。
2017-09-19 18:37:42
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 150
贷应交税费-应交增值税-未交增值税 150
2017-09-19 18:37:15
这个小于月收入30000元,直接做了减免增值税
2017-09-19 20:34:12
首先,您需要准备一张增值税计提凭证,发票上面的进项税额22.06也要明确。然后把上期留底税额816.51加上本期计算出来的应交增税额1505.47相加,就是2,321.58,通过减去发票上的销项税额,就得到本期的留底税额。
2023-03-20 19:20:43
你好了,留抵816.51%2B进项22.06=838.57.销项1505.47-838.57=666.9
交税666.9
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 666.9贷:应交税费-未交增值税666.9
2022-04-02 11:07:54
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贝壳 追问
2017-09-19 18:44