老师下午好,我是建筑公司。请了别的公司给项目做 问
那个计入项目的工程施工-间接费用 答
老师电子税局税务局改密码,怎么操作呢? 问
同学,你好 改什么秘密??个人登陆密码? 答
老师,发票归档指取得的还是开具的。 问
同学,你好 发票归档既包括你收到的发票,也包括你开出去的发票,简单来说就是把所有发票都整理归档好。 答
市政建筑,工程进度已经达到80%而工程款确只付了10 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
宴会中心充值5000送5000,一次性只可以抵2000怎么 问
同学,你好 充值5000送5000 分录是 借:银行存款 5000 贷:预收账款 5000 一次性只可以抵2000,这个2000,相当于只能使用充值余额10000里面的2000吗? 答

实操里一道题,深圳世贸超市的。问题是8月20日,11-20号销售入账,收入情况与答案分录如图。这里想直接做销售费用-门店促销费,这样感觉直接点。实操答案在后面还要结转应收账款-促销卡券到销售费用。确认收入的时候,直接把门店的卡券消费,做销售费用,可以吗?
答: 你好,也可以的
公司包场商超的时候是怎么核算利润的 包场超市方以每个月销售额扣除陈列费促销费等的金额给经销商付款 包场超市什么都不管,都是经销商自己定价销售 存在大量压货,这时候应收账款就会很大,虚增了很多……该怎么核算这部分利润
答: 你好,同学。 包场超市的收入也是根据已经实现的销售确认收入,为销售的不应确认为收入。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
哪些作为其它应收款,哪些作为费用呢,预支的帮宣传的促销费,直接做的费用有问题吗?
答: 一般直接拿到支付的费用支出发票时,直接做为费用处理。 如果是先借支款项支付,后期拿到发票进行报销,支付时先做其他应收款处理,后面报销时再记入费用并冲减其他应收款。










粤公网安备 44030502000945号


