今年7月份底收到专管员的通知,说2016年11月份有几张发票失控税额为38934.87元,需要在6月份转出,8月份去处理转出的时候发现6月份有一张进项发票失控税额为:1692.71元,在6月份的申报表修改后补缴税额合计:41338.56,元,其中包含滞纳金为:710.98元,8月份的会计分录怎么做?
琴琴
于2017-09-27 11:37 发布 593次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-09-27 11:38
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)41338.56,
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 营业外支出 710.98 贷;银行存款
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2017-09-27 11:38:27
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你好,当月不能0申报,要按正常的申报,当月认证的当月抵扣,抵扣不完的留抵,借库存商品进项贷银存,借应交税费-应交增值税-转出未交贷进项
2018-12-13 18:46:19
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同学你好!这个的话
借:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
贷:银行存款/应收账款
2021-10-23 12:57:57
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借:原材料等 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018-10-11 17:04:06
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你好,进项税额转出,是需要做相应的分录的
2021-09-15 09:11:02
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