送心意

耿老师

职称中级会计师

2023-02-14 21:27

你好,但是多抵扣企业所得税了,具体看什么原因造成需要做进项税转出

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相关问题讨论
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
这个是抵减进项税额了,这个做进项税额转出是不得抵扣部分了,合并就是借库存商品  贷银行,就是把你之前做进项税额转出做库存商品 下面,相当你收到普通发票这样
2021-01-14 10:24:03
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