运输公司收到去年的成本票金额大于暂估金额,红冲 问
多余部分,可先计入管理费用-运输费 答
公司是做医疗设备的销售的,现在是有台设备要租赁 问
确实是租赁,为何不能开租赁发票 ? 答
公司是做医疗设备的,现在有台设备是投放的,请教下 问
意思是免费给医院使用,但耗材要从公司购买 ? 答
老师,超市购买福利和办公大厦房租,电子发票(普通发 问
同学,你好 普通发票,全额入费用,不抵扣 答
老师我们公司反了100元个税手续费,这个申报增值税 问
退手续费 借:银行存款 贷:其他收益/其他业务收入 应交税费-应交增值税 (税率:小规模是1%,一般纳税人6%) 其他业务收入=收款金额÷(1%2B税率) 答

应交税费进项税额转出在贷方怎么处理
答: 进项税额转出的会计分录 借:主营成本(或xx资产、xx费用等科目) 贷:应交税费---应交增值税(进项税额转出) 在年末,需要把进项税额转出贷方余额转入"应交税费---应交增值税(未交增值税) 借:应交税费---应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费---应交增值税(未交增值税)
月末怎么核算自己应交税费的余额?进项+上期留底-销项-进项税额转出-退税=本期留底额,我这么做对吗?
答: 你好! 对的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
微微老师我已提交描述了,就是进项认证了,借库存 应交税费一进项税额贷银行,由于销售额是免费的不能抵扣,那么我要做进项税额转出呀?回答的是借库存贷进项税转出,不明白,要是这么做借应交税费一进项税额怎么办
答: 这个是抵减进项税额了,这个做进项税额转出是不得抵扣部分了,合并就是借库存商品 贷银行,就是把你之前做进项税额转出做库存商品 下面,相当你收到普通发票这样


简 追问
2017-01-07 14:01
吴月柳 解答
2017-01-07 13:43
吴月柳 解答
2017-01-07 13:58
吴月柳 解答
2017-01-07 14:05