- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,发放工资的时候体现,之前记其他应收款的,发放借应付职工薪酬贷其他应收款
2018-10-23 10:27:46
你好!借管理费用-工资 11 贷:应付职工薪酬-工资 11 9月分录 管理费用-工资 116080 贷:应付职工薪酬
116080 借:应付职工薪酬 116080 贷:其他应收款 2000 贷:银行存款 114080
2017-09-29 18:52:51
你好
当作借款核算,借记其他应收款
(待发工资时,再冲回)
2019-06-06 15:22:51
那你这个计提和发做一起就可以了
2019-09-07 09:42:18
你好,是的这个押金要退的,计提工资借管理费用-工资,贷应付职工薪酬,支付,借应付职工薪酬,贷银行存款
2019-07-12 16:20:07
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