- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,发放工资的时候体现,之前记其他应收款的,发放借应付职工薪酬贷其他应收款
2018-10-23 10:27:46

你好!借管理费用-工资 11 贷:应付职工薪酬-工资 11 9月分录 管理费用-工资 116080 贷:应付职工薪酬
116080 借:应付职工薪酬 116080 贷:其他应收款 2000 贷:银行存款 114080
2017-09-29 18:52:51

你好
当作借款核算,借记其他应收款
(待发工资时,再冲回)
2019-06-06 15:22:51

您好,发放了几个人的 借应付职工薪酬 贷银行存款
2022-03-27 08:39:34

同学你好
这个本月的三千没计提吗
2021-10-25 10:11:36
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