7月份从银行基本账户扣款到“企业保险金收入结算过渡户”,8月份收到一张社会保险费专用收据,我7月份扣款时怎么做会计处理?8月份只有一张收据能做原始凭证吗?
雨点儿
于2017-10-07 12:01 发布 3103次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-10-07 15:26
您好!社保是跟工资一起的。
1.分配工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
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