送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-10-07 16:53

您好!你这个是内帐吗?

木木 追问

2017-10-07 16:57

是的.............

宋生老师 解答

2017-10-07 17:12

您好!你收不回的,借营业外支出 贷应收账款 
多收的,借应收账款 贷营业外收入

木木 追问

2017-10-07 17:17

可以把多收的冲费用吗?借:管理费用  红字      贷:应收账款  红字  :收不回来的也做费用  借:管理费用   贷:应收账款

宋生老师 解答

2017-10-07 17:21

您好!因为这个跟管理费用没关系。当然内帐你可以根据自己喜欢。

木木 追问

2017-10-09 08:38

@宋老师:老师要是外账上我该怎么做?

宋生老师 解答

2017-10-09 13:49

您好!就是按上面的分录 
你收不回的,借营业外支出 贷应收账款 
多收的,借应收账款 贷营业外收入

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预付账款、应付账款、预收账款、应收账款 这个四个属于往来科目 预付给供应商的款项 借:预付账款 贷:银行存款 预收客户的款项 借:银行存款 贷:预收账款 应付供应商的款项 借:库存商品/原材料等 贷:应付账款 应收客户款项 借:应收账款 贷:主营业务收入
2017-01-18 08:57:02
你好 你说的是重分类的吧
2020-04-30 18:19:21
你好,就是把应收账款贷方余额调整到预收账款
2017-07-12 16:03:07
借:应收账款 贷:银行存款
2019-09-27 15:49:02
你好 这个分录也是成立的
2021-11-11 20:42:25
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