实际收款600元,但给对方开了1000元(价稅合计专票),怎样做分录? 差额400元不做应收账款核算。总共就问对方收600,但给开了1000的专票,怎么做分录核算?
金~曼陀罗
于2017-10-08 17:34 发布 1026次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-10-08 17:39
您好,分录,借;现金或者银行存款,600元,财务费用-现金折扣,400,贷:主营业务收入,1000减去税金,应交税费-应交增值税,1000*增值税率/(1+增值税率)。
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