实际收款600元,但给对方开了1000元(价稅合计专票),怎样做分录? 差额400元不做应收账款核算。总共就问对方收600,但给开了1000的专票,怎么做分录核算?
金~曼陀罗
于2017-10-08 17:34 发布 1033次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-10-08 17:39
您好,分录,借;现金或者银行存款,600元,财务费用-现金折扣,400,贷:主营业务收入,1000减去税金,应交税费-应交增值税,1000*增值税率/(1+增值税率)。
相关问题讨论
你好,针对3000元的部分
借:信用减值损失,贷:坏账准备
借:坏账准备,贷:应收账款
2023-04-23 21:26:35
你好
借营业外支出
贷应收账款
2022-01-13 22:29:36
你好
借 坏账准备
贷应收账款
2021-08-05 10:55:52
已核销的坏账准备以后又收回:
借:应收账款
贷:坏账准备
借:银行存款
贷:应收账款
2020-03-11 11:47:53
你们是杭策公司的话,分录是正确的
2019-09-23 08:50:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息