小规模纳税人,6月开具普通发票一张,7月份报税时 缴纳了增值税及附加,客户通知不收普票,7月份在系统中开具红字发票同时去税局·代开专票,发票的时候重新缴纳了增值税,我现在申报7-9月的增值税
任芳
于2017-10-09 17:00 发布 990次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
您好!你直接申报就可以了。但是之前交税的要申请退税。
2017-10-09 17:02:40
您好!如果冲减完了,就不用交税
2017-06-23 15:22:37
您好,1、开具专用发票后分录,借:现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。交税时,借;应交税费-应交增值税,贷:现金或者银行存款。2、不需要交纳工会经费的,因为工会经费是根据工资来计算缴纳的,不是根据开具销售发票来处理的。
2018-07-10 11:22:12
您好,您可以开红字发票
2020-08-12 09:34:10
6月份开的 600000元的发票,里面的 300000 是 7月份开了负数发票,那您的意思是 第2季度 报的增值税金额 600000元 是吗
2021-08-24 21:23:28
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